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Referência fiscal

CFOP 2117: entrada de mercadoria de revenda comprada para entrega futura

O CFOP 2117 é o lançamento da chegada de mercadoria para revenda comprada de fornecedor de outro estado com entrega futura. A compra foi faturada antes, com 2922, e o 2117 marca a entrada física que alimenta o estoque de revenda.

Descrição oficial do CFOP 2117

Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro.

Fonte: Convênio s/nº de 15/12/1970 (SINIEF), Anexo II – Código Fiscal de Operações e de Prestações, redação do Ajuste SINIEF 03/24 (efeitos a partir de 01/06/2024). Consultado em 01/10/2026.

Atualizado em

Quando usar

  • Loja de móveis comprou um lote de sofás em pré-venda de fábrica de Santa Catarina e recebe a carga.
  • Distribuidora de bebidas antecipou a compra para o fim de ano e recebe as entregas programadas.
  • Revenda de material de construção recebe parte de um pedido de pisos faturado no mês anterior.

Quando não usar

  • Nota de simples faturamento sem entrega (use 2922).
  • Insumo que vai para produção (use 2116).
  • Fornecedor do mesmo estado (use 1117).
  • Mercadoria sujeita a ICMS-ST com retenção na compra para revenda (avalie 2403).

Exemplo

Uma loja de móveis da Bahia faturou com antecedência 24 sofás de uma fábrica de Santa Catarina por R$ 1.450,00 cada, total de R$ 34.800,00, lançado com CFOP 2922. Quando chegam os primeiros 12 sofás, a loja registra R$ 17.400,00 com CFOP 2117. (Redação Beevix, 2026)

CST e CSOSN mais comuns

O CST ou CSOSN vem da nota de remessa do fornecedor. Se a mercadoria estiver na substituição tributária, a classificação da entrada pode mudar. Confirme com a contabilidade, porque o tratamento muda conforme a UF, o regime tributário e o produto.

Tabelas completas: CSOSN, CST do ICMS e CST de PIS e Cofins.

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Perguntas frequentes

O CFOP 2117 entra no estoque?

Sim. É a nota da entrega física, então a quantidade passa a compor o estoque de revenda. O 2922 não movimenta estoque.

O que o fornecedor usa do lado dele?

Na venda faturada antes, ele emite 6922. Na remessa da mercadoria, usa 6116, se fabricou, ou 6117, se revendeu.

E se a mercadoria nunca chegar?

O simples faturamento precisa ser desfeito com o fornecedor, por cancelamento ou nota própria, conforme orientação da contabilidade.

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